Número do Empenho | 212005 |
Data de emissão | 12/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 80,00 |
Valor Liquidado | R$ 80,00 |
Valor Pago | R$ 80,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***700143** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A SAO SAO JOAO DO PIAUI-PI PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMCA FEDERAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLEMENTE SALUSTIANO DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***393203** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |